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索引号: GN101-01-2015-0439 公开责任部门 广宁县人民政府
公开日期 2015-10-30 关键词
公开目录 财政预决算 文号
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内容概述

2014年本级部门财政决算批复表

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收入支出决算批复表

          财决批复01表
单位:广宁县人民政府办公室         金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 724.60 一、一般公共服务 17 692.83
其中:政府性基金 2   二、外交 18  
二、上级补助收入 3   三、国防 19  
三、事业收入 4   四、公共安全 20  
四、经营收入 5   五、社会保障和就业支出 21 2.94
五、附属单位上缴收入 6   六、医疗卫生与计划生育支出 22 13.85
六、其他收入 7   七、住房保障支出 23 14.98
  8     24  
本年收入合计 9 724.60 本年支出合计 25 724.60
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26  
上年结转和结余 11   其中:提取职工福利基金 27  
其中:项目支出结转和结余 12   转入事业基金 28  
  13   年末结转和结余 29  
  14   其中:项目支出结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 724.60 合计 32 724.60
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。      
2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。      

 

 

 

 

 

收入决算批复表

                    财决批复02表
单位:广宁县人民政府办公室             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 724.60 724.60          
201 一般公共服务支出 692.83 692.83          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 614.39 614.39          
2010301 行政运行 500.58 500.58          
2010307 法制建设 1.00 1.00          
2010308 信访事务 112.81 112.81          
20199 其他一般公共服务支出 78.44 78.44          
2019999 其他一般公共服务支出 78.44 78.44          
208 社会保障和就业支出 2.94 2.94          
20808 抚恤 2.94 2.94          
2080801 死亡抚恤 2.94 2.94          
210 医疗卫生与计划生育支出 13.85 13.85          
21005 医疗保障 13.85 13.85          
2100501 行政单位医疗 13.85 13.85          
221 住房保障支出 14.98 14.98          
22102 住房改革支出 14.98 14.98          
2210201 住房公积金 14.98 14.98          
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。            
2.本表含政府性基金预算财政拨款。              
3.本表批复到项级科目。              
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。            

 

 

 

 

支出决算批复表

                  财决批复03表
单位:广宁县人民政府办公室           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 724.60 610.79 113.81      
201 一般公共服务支出 692.83 579.02 113.81      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 614.39 500.58 113.81      
2010301 行政运行 500.58 500.58        
2010307 法制建设 1.00   1.00      
2010308 信访事务 112.81   112.81      
20199 其他一般公共服务支出 78.44 78.44        
2019999 其他一般公共服务支出 78.44 78.44        
208 社会保障和就业支出 2.94 2.94        
20808 抚恤 2.94 2.94        
2080801 死亡抚恤 2.94 2.94        
210 医疗卫生与计划生育支出 13.85 13.85        
21005 医疗保障 13.85 13.85        
2100501 行政单位医疗 13.85 13.85        
221 住房保障支出 14.98 14.98        
22102 住房改革支出 14.98 14.98        
2210201 住房公积金 14.98 14.98        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。          
2.本表含政府性基金预算财政拨款。            
3.本表批复到项级科目。            
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算批复表

                              财决批复04表
单位:广宁县人民政府办公室                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余    
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计       724.60 610.79 113.81 724.60 610.79 113.81      
201 一般公共服务支出       692.83 579.02 113.81 692.83 579.02 113.81      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       614.39 500.58 113.81 614.39 500.58 113.81      
2010301 行政运行       500.58 500.58 113.81 500.58 500.58 113.81      
2010307 法制建设       1.00   1.00 1.00   1.00      
2010308 信访事务       112.81   112.81 112.81   112.81      
20199 其他一般公共服务支出       78.44 78.44   78.44 78.44        
2019999 其他一般公共服务支出       78.44 78.44   78.44 78.44        
208 社会保障和就业支出       2.94 2.94   2.94 2.94        
20808 抚恤       2.94 2.94   2.94 2.94        
2080801 死亡抚恤       2.94 2.94   2.94 2.94        
210 医疗卫生与计划生育支出       13.85 13.85   13.85 13.85        
21005 医疗保障       13.85 13.85   13.85 13.85        
2100501 行政单位医疗       13.85 13.85   13.85 13.85        
221 住房保障支出       14.98 14.98   14.98 14.98        
22102 住房改革支出       14.98 14.98   14.98 14.98        
2210201 住房公积金       14.98 14.98   14.98 14.98        
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。                    
2.本表批复到项级科目。                        
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。                      

 

 

 

“三公经费”财政拨款支出决算表

          财决批复06表
单位名称:广宁县人民政府办公室         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
68.94 0.00 60.32 17.93 42.39 8.62
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。

 

 

 

2014年县府办公室决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县府办公室共有6个内设机构,列入决算编制的下属单位有:县法制局、县信访局、县政府金融工作局。主要职能:1、负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件;负责县人民政府重大活动的组织按排。2、起草《政府工作报告》。3、组织开展调查研究,为县人民政府领导同志提供决策参考。4、协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。6、检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。7、收集报市人民政府、县人民政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

(二)人员构成情况

县府办公室总编制40人,其中行政编制34人,事业编制6人。实有行政人员36人,事业人员3人,临聘人员4人,退休人员18人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、检查督促县政府工作部署并组织有关实施工作,各项决议、决定、重要工作部署和县领导批示的贯彻执行情况,各类会议、活动的组织安排,各类文件、人大议案、政协提案的办理,办理县府办领导和市府办交办的工作。2、加强人防知识的宣传和结建政策的落实,组织指挥建设,加大执法检查力度。3、采取有效措施,解决行政复议、行政应诉工作,继续加强行政执法监督工作;4、处理群众来信来访的及调处工作,跟踪督办省、市交办的信访要案。

二、收入决算说明

2014年收入决算724.6万元,其中:财政拨款收入724.6万元,其他收入0.00万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算724.6万元,其中:财政拨款支出724.6万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出610.79万元,占84.3%,其中:工资福利支出290.76万元,对个人和家庭的补助134.93万元,商品和服务支出113.07万元,其他资本性支出等支出72.03万元;项目支出113.81万元,占15.7%,主要支出项目有:法制建设1.0万元,信访事务112.81万元。

 

 

 

 

2014年项目支出情况说明

 

    2014年财政拨款安排的项目支出共113.81万元,具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)决算支出113.81万元,比上年决算减少156.91万元,主要原因是:去年增加了人防易地建设费。主要支出项目有:(1)、法制建设:“两法衔接”工作经费1.0万元;(2)、信访事务:〈1〉信访(维稳中心)工作经费55.56万元;〈2〉开通全县视频接访系统项目工程资金56.74万元;〈3〉视频系统接访租赁费0.51万元。

 

 

 

 

2014年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2014年“三公经费”财政拨款支出共68.94万元,具体情况如下:

1.今年我办没有领导干部因公出国(境),没有产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出60.32万元,主要包括:(1)今年新购置公务用车一台,主要作县领导调配公务用车,购置支出17.93万元,(2)公务车11辆,全年运行费支出42.39万元,平均每辆3.85万元。

3.公务接待费支出8.62万元,主要用于与各职能部门的业务沟通、因工作需要而发生的工作餐费开支。