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索引号: GN102-01-2018-0325 公开责任部门 县发展和改革局
公开日期 2018-03-15 关键词
公开目录 财政预决算 文号
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内容概述

2018年县发改局部门预算

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2018年广宁县发改局部门预算

 广宁县发改局概况

 

一、主要职责

本局内设机构6个。办公室职能:负责文电、会务、机要、档案、秘书等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、机关后勤、行政事务等工作。综合规划股职能:提出国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议、国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策等工作。行政审批股职能:监测分析全社会固定资产投资状况,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施,起草有关固定资产投资管理的政府规范性文件,提出深化投资体制改革、加强投资管理和促进社会投资的政策建议。粮食管理股职能:研究提出并组织实施粮食流通体制改革方案,起草有关粮食流通、地方储备粮管理的政府规范性文件,监督军粮供应政策的落实,做好军粮供应等工作。资源环境与产业协调股职能:主要职能是组织拟订本县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施;协调能源发展和改革中的重大问题等工作。价格综合调控股职能:贯彻执行《中华人民共和国价格法》和省、市的价格法规和方针、政策,拟订我县实施细则、办法和政策措施,会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划等工作。

  二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

  

(二)本部门内设机构、人员构成情况:现在岗人员28名。其中书记、局长1名,副书记、纪委书记1名,副局长2名(其中一名兼副书记),干部职工及后勤人员24名。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年广宁县发改局部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算300.88万元,比上年减少5万元,下降1.6%,主要原因是公用经费标准有所下调,减少了收入;支出预算300.88万元,比上年减少5万元,下降1.6%,主要原因是公用经费标准有所下调,减少了支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排16万元,与上年保持不变,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变,主要原因是本单位没有安排此项费用;公务用车购置及运行费8万元,与上年保持不变,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费8万元,与上年保持不变,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排23.4万元,比上年29.7万元减少6.3万元,下降21.21%,主要原因是全县公用经费标准下调。其中:办公费2万元,印刷费1.5万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费1.2万元,邮电费0.8万元,物业管理费0万元,差旅费1.5万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,会议费0.4万元,租赁费0万元,培训费0万元,公务接待费8万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费8万元,其他商品和服务支出0万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算  万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月1日,本部门共有车辆2辆。其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门没有绩效目标项目。

 

 

 

广宁县发展和改革局

2018年2月28日

 

 

名词解释

 

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

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